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2020年 阳江市中医医院 部门预算

文章来源: 作者: 发布时间:2020年04月08日 点击数:2,023 字号:


 2020

 阳江市中医医院 部门预算

目 录

第一部分  阳江市中医医院 概况

1、主要职责

2、部门机构设置

3、部门预算构成

第二部分  2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分  2020 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳江市中医医院 概况

 

1、主要职责

  (一)确保全市人民中西医疗健康需求,为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

(二)贯彻落实医药卫生体制改革,执行中医药政策,制定医疗质量安全目标,强化落实核心制度,做好中医药工作。

(三)组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果

转化和推广应用,打造特色专科承担中医药人才培养;中医药继续医学教育工作。

(四) 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

  

2、部门机构设置

  (一)本部门内设机构情况:

根据三甲医院内设机构职能要求和医院的实际情况,阳江市中医医院内设副科级行政职能科室16个,业务科室36个。

行政职能科室

1、办公室

负责全院的行政管理、上传下达、综合协调、沟通内外、文件收发、文书档案管理等工作。

2、人力资源科

负责建立健全的人力资源管理系统,制定人力资源发展战略和各项人力资源相匹配政策,为医院各项业务系统提供优秀员工;负责医院的岗位与绩效薪酬管理、员工的培训与成长工作。

3、医务科

负责全院医疗工作,确保医疗安全,提高医疗质量,提高医务人员的整体素质的能力,提高全院整体的医疗技术水平和服务能力。

4、护理部

负责全院护士的管理和护理质量控制工作。

5、财务科

负责医院的财务管理、财务会计核算、物价、税收工作的监督和管理、日常财务工作、按照《会计法》的规定,认真贯彻有关财经政策、法令、制度,维护财经纪律。

6、设备科

负责全院医疗设备、器械管理、维修工作、保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。

7、总务科

负责后勤保障部门的管理工作,为医疗服务工作提供有力的支持与保障,确保医疗工作正常开展。

8、医院感染管理控制科

负责全院院内感染控制管理工作。

9、医疗质量控制科

负责医院医疗质量控制管理工作。

10、科研教学科

负责全院临床教学、科研、医疗人员业务培训等工作,做好全院医疗人员的业务技术考核和技术档案管理工作。

11、信息科

负责医院信息中心的工作,包括统计分析、病案管理、计算机网络工作。协助经营发展科做好内外宣传、科普知识宣传、医院文化建设和专业技术人员的推介工作。

12、门诊部

负责门诊部的行政、业务、教学和科研工作。

13、业务发展科

负责医院内外宣传、科普知识宣传、医院文化建设和专业技术人员、新技术的推介工作,并准备好媒体的约稿及宣传报道工作。

14、党委办公室

负责党务、医德医风、精神文明等工作,并协助做好工会、妇委和团委等党群工作。

15、保卫科

负责全院的财产、人员安全、消防安全保卫工作,为医疗服务工作提供强有力的支持与保障。

16、医疗保险服务科

负责医院医疗保险管理和服务工作。

业务科室

1、心血管病科(内一科)

负责心血管病的诊治、临床带教、临床研究等工作。

2、脾胃病科(内二科)

负责脾胃病的诊治、临床带教、临床研究等工作。

3、脑病科(内三科)

负责脑病的诊治、临床带教、临床研究等工作。

4、肺病科(内四科)

负责肺病的诊治、临床带教、临床研究等工作。

5、肾病科(内五科)

负责肾病的诊治、临床带教、临床研究等工作。

6、普通外科(外一科)

负责普通外科病的诊治、临床带教、临床研究等工作。

7、泌尿科(外二科)

负责泌尿科病的诊治、临床带教、临床研究等工作。

8、颅脑外科(外三科)

负责颅脑疾病的诊治、临床带教、临床研究等工作。

9、创伤骨科(骨一科)

负责创伤骨科的诊治、临床带教、临床研究等工作。

10、脊柱骨科(骨二科)

负责脊柱病的诊治、临床带教、临床研究等工作。

11、骨关节病科(骨三科)

负责骨关节病的诊治、临床带教、临床研究等工作。

12、妇科

负责妇科病的诊治、临床带教、临床研究等工作。

13、产科

负责产科病的保健、诊治、临床带教、临床研究等工作,协助做好母婴保健技术服务管理工作。

14、儿科

负责儿科病的诊治、临床带教、临床研究等工作。

15、眼科

负责眼科病的诊治、临床带教、临床研究等工作。

16、耳鼻喉科

负责耳鼻喉科病的诊治、临床带教、临床研究等工作。

17、肛肠科

负责肛肠病的诊治、临床带教、临床研究等工作。

18、肿瘤科

负责肿瘤病的诊治、临床带教、临床研究等工作。

19、康复科

利用功能评定和康复方法为患者提供全面、系统的康复医学专业诊疗服务的临床科室,并负责临床带教、临床研究等工作。

20、针灸科

中医医院针灸科是中医特色治疗优势科室,治疗病种广泛,涉及内、外、妇、儿、皮肤、骨伤、五官等各种疾病,在中医理论和针灸理论指导下,充分发挥中医的特色优势,继承、创新和发展中医特色诊疗技术,不断提高中医临床诊疗水平,并负责临床带教、临床研究等工作。

21、综合科

根据病人的特殊需要设置的高端病房,涉及内、外、骨伤、老年病等疾病的诊治、临床带教、临床研究等工作。

22、重症医学科(ICU)

负责对各科重症的抢救、诊治、临床带教、临床研究等工作。

23、急诊科

急诊科是危急重症诊疗、抢救的首诊场所,实行24小时开放,负责对各科急症的抢救、诊治、临床带教、临床研究等工作。

24、血透科

血透科负责利用血液透析的方式(血液透析、血液滤过、血液灌流等),对因相关疾病导致慢性肾功能衰竭或急性肾功能衰竭的患者进行肾脏替代治疗,通过血液透析治疗达到清除体内代谢废物,排出体内多余的水分,纠正电解质和酸碱失衡,部分或完全恢复肾功能,并负责临床带教、临床研究等工作。

25、皮肤科

中医医院皮肤科主要在中医理论指导下,应用药物和技术开展皮肤病的诊疗工作,注重突出中医中药的特色和优势,继承、创新和发展中医的诊疗技术,不断提高中医临床诊疗水平,并负责临床带教、临床研究等工作。

26、麻醉科(与手术室合置)

负责通过药物或其他方法使病人整体或局部暂时失去感觉,以达到无痛的目的,为患者进行手术治疗或其它医学检查,参与手术室内危重病人的急救,并负责临床带教、临床研究等工作。

27、痛症科

负责疼痛疾病的诊治、临床带教、临床研究等工作。

28、保健科(体检科)

保健科承担着医院医、教、研、防四大功能中的防病任务,负责保健业务、项目指导和管理工作;负责开展群众的体检工作。

29、治未病科

负责建立健康档案;西医体检与评估;中医体质检测与评估;体质保健与养生指导;亚健康状态干预。

30、影像科

医学影像是负责利用影像技术,协助临床科室作出准确诊断或治疗,并负责临床带教、临床研究等工作。

31、介入科

负责疾病的介入治疗,是指在放射设备辅助下,利用专用医疗器械检查、治疗疾病,并负责临床带教、临床研究等工作。

32、检验科

负责医院日常的临床各项检验任务,集临床检验、教学、科研为一体的综合性医学检验中心。

33、功能科

功能科包括超声诊断、心电图、脑电脑地形图、经颅多普勒、肌电图、骨密度等诊室,是临床诊断协助检查科室。并负责临床带教、临床研究等工作。

34、输血科

负责安全输血与血液免疫学研究,新生儿溶血病实验诊断等

35、病理科

负责医院临床诊疗的疾病病理医学诊断。

36、药剂科(药学部)

负责医院药品采购、供应、使用监督和管理工作;负责药事管理委员会日常工作。

   

3、部门预算构成

   本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。

  

 

第二部分  2020 年部门预算表

 

表1

收支总体情况表

单位名称: 阳江市中医医院 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、预算拨款

490.70

一、一般公共服务支出

0.00

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

47766.80

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

208.50

 

 

九、卫生健康支出

48049.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十、其他支出

0.00

本年收入合计

48257.50

本年支出合计

48257.50

四、上级补助收入

0.00

二十、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十、结转下年

0.00

收入总计

48257.5

支出总计

48257.5

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

表2

收入总体情况表

单位名称: 阳江市中医医院 

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入





 

合计

48257.5

490.70

0.00

0.00

0.00

0.00

47445.80

0.00

321.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.80

73.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

 行政事业单位养老支出

73.80

73.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

   事业单位离退休

73.80

73.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

48257.5

416.90

0.00

0.00

0.00

0.00

47445.8

0.00

321.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

48257.5

416.90

0.00

0.00

0.00

0.00

47445.8

0.00

321.00

0.00

0.00

0.00

2100202

 中医(民族)医院

48257.5

416.90

0.00

0.00

0.00

0.00

47445.8

0.00

321.00

0.00

0.00

0.00

注:  

 

表3

支出总体情况表

单位名称: 阳江市中医医院 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称


 

合计

48257.50

48257.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.80

73.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

73.80

73.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

73.80

73.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

48257.5

48183.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

48257.5

48183.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100202

中医(民族)医院

48257.5

48183.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  

 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 阳江市中医医院 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

490.70

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

73.80

 

 

九、卫生健康支出

416.90

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十、其他支出

0.00

本年收入合计

490.70

本年支出合计

490.70

 

 

二十、结转下年

0.00

收入总计

490.70

支出总计

490.70

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 阳江市中医医院 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

490.70

490.70

0.00

[208]社会保障和就业支出

73.80

73.80

0.00

[20805]行政事业单位养老支出

73.80

73.80

0.00

[2080502]事业单位离退休

                                73.80

                 73.80

0.00

[210]卫生健康支出

416.90

416.90

0.00

[21002]公立医院

416.90

416.90

0.00

[2100202]中医(民族)医院

416.90

416.90

0.00

注:  

 

表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 阳江市中医医院 

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

 

合    计

490.70

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

416.90

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

416.90

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

73.80

[30302]退休费

[50905]离退休费

73.80

注:  

 

表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 阳江市中医医院 

单位:万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”经费

0.00

0.00

0.00

0.00

     其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

           (二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                 1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                 2.公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

           (三)公务接待费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 1.本单位为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费2.本单位无“三公”经费预算 

 

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 阳江市中医医院 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

 

合    计

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

注: 本单位无政府性基金预算安排  

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 阳江市中医医院 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

 

合    计

0.00

0.00

0.00

注: 本单位无国有资本经营预算安排  

第三部分  2020 年部门预算情况说明

1、部门预算收支增减变化情况

   2020 年本部门收入预算48257.5 万元,比上年增加3266 万元,增长7 %,主要原因是医疗业务收入增长 ;支出预算48257.5 万元,比上年增加3266 万元,增长7 %,主要原因是医疗业务收入增长,与之对应支出增加 

2、“三公”经费安排情况

   2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费0 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费0 万元),比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化

3、机关运行经费安排情况

   行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2020 年,本部门机关运行经费安排0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

4、政府采购情况

   2020 年本部门政府采购安排3193 万元,其中:货物类采购预算3193  万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元等。

5、国有资产占有使用情况

   截至2019 12 31 日,本部门固定资产金额45867.59 万元,分布构成情况为:房屋44269.48 平方米,车辆7 辆,单价在100万元以上的设备42 台等。本年度拟购置固定资产3193 万元,主要是医疗设备及其他专用设备 

6、重点项目预算绩效目标情况

   2020 年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

注: 

 

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

   十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

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